Faktúra 01/00292/19

Faktúra doručená:11.9.2019
Číslo objednávky:1900070

Dodávateľ
GC TECH Ing.Peter Gerši
Jilemnické 6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čistiace potreby ško
Názov položky
čistiace potreby ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 689,28 EUR