Faktúra SJ/00319/19

Faktúra doručená:05.9.2019
Číslo objednávky:02.09.2019 tel.
Číslo zmluvy:RZ 04.01.2019

Dodávateľ
AG FOODS s.r.o.
Moyzesova 10
90201 Pezinok
IČO:34144579
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čaje
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 344,82 EUR