Faktúra SJ/00305/19

Faktúra doručená:13.9.2019
Číslo objednávky:10.09.2019 tel.
Číslo zmluvy:RZ 04.01.2019

Dodávateľ
OBIM s.r.o.
Nová 4381/4381
018 51 Nová Dubnica
IČO:36307777
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
ovocie
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 212,58 EUR