Faktúra 01/00270/19

Faktúra doručená:15.8.2019
Číslo objednávky:ŠJ1900016

Dodávateľ
GC TECH Ing.Peter Gerši
Jilemnické 6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čistiace potreby šj
Názov položky
čistiace potreby šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 26,16 EUR