Faktúra 01/00269/19

Faktúra doručená:15.8.2019
Číslo objednávky:ŠJ1900017

Dodávateľ
Kinekus s.r.o.
Rosinská cesta 13
010 08 Žilina
IČO:51967472
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čistiace potreby šj
Názov položky
čistiace potreby šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 56,44 EUR