Faktúra 01/00261/19

Faktúra doručená:09.8.2019
Číslo objednávky:1900060

Dodávateľ
Katka - Šport
Ivana Krasku 488/12
020 01 Púchov
IČO:37485644
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava športového náradia
Názov položky
oprava športového náradia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 535,59 EUR