Faktúra 01/00258/19

Faktúra doručená:05.8.2019
Číslo zmluvy:6117557

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Vyúčtovanie telekomunik. služieb TEČ 7/19
Názov položky
vyúčtov. telekomunik. služieb 7/19 TEČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12,41 EUR