Faktúra 01/00255/19

Faktúra doručená:05.8.2019
Číslo objednávky:1900061

Dodávateľ
Andrej Holka
Jaderná 6964/5
917 01 Trnava
IČO:47711876
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
notebooky Fujitsu
Názov položky
notebooky Fujitsu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 820,00 EUR