Faktúra 01/00247/19

Faktúra doručená:30.7.2019
Číslo objednávky:1900062

Dodávateľ
EKO Trenčín s.r.o.
Električná 11
91101 Trenčín
IČO:36339890
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
pracovné obleč. - upratovačky, údržba šk
Názov položky
pracovné oblečenie upratovačky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 193,05 EUR