Faktúra 01/00242/19

Faktúra doručená:16.7.2019
Číslo objednávky:1900057

Dodávateľ
Lamitec spol. s.r.o.
Plynarenska 2
82109 Bratislava
IČO:35710691
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
kancelárs. potreby
Názov položky
kancelárs. potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 508,91 EUR