Faktúra 01/00241/19

Faktúra doručená:16.7.2019
Číslo objednávky:1900056

Dodávateľ
SBA, s.r.o
Horna Suca 1059
91333 Horná Súča
IČO:34149619
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
interiérové vybavenie A202,A312,A405
Názov položky
interiérové vybavenie A202, A312, A405
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 146,00 EUR