Faktúra 01/00223/19

Faktúra doručená:08.7.2019
Číslo zmluvy:TSK

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie telekomunik. služieb šk + šj 6/19
Názov položky
vyúčtovanie telekomunik. služieb šk 6/19
vyúčtovanie telekomunik. služieb šj 6/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 141,06 EUR