Faktúra 01/00225/19

Faktúra doručená:09.7.2019
Číslo objednávky:ŠJ1900013

Dodávateľ
Stanislav Púdela - Pap
332
919 53 Dechtice
IČO:30970148
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava veľkokuch. zariadení šj
Názov položky
oprava veľkokuch. zariadení šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 977,64 EUR