Faktúra 01/00191/19

Faktúra doručená:14.6.2019
Číslo objednávky:1900036

Dodávateľ
Lichting Slovakia s.r.o.
Zlatovská 35
911 05 Trenčín
IČO:36850047
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava rozvádzača RS - TV v objekte školy
Názov položky
oprava rozvádzača RS -TV v objekte školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 690,00 EUR