Faktúra 01/00163/19

Faktúra doručená:27.5.2019
Číslo zmluvy:Z 28.2.2002 + dod

Dodávateľ
CWS Slovensko s.r.o.
M.R.Stefanika 58
92001 Hlohovec
IČO:31411045
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Prenájom rohoží šk + šj 5/19
Názov položky
prenájom rohoží šk 5/19
prenájom rohoží šj 5/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 99,84 EUR