Faktúra 01/00152/19

Faktúra doručená:13.5.2019
Číslo zmluvy:10.1.2014 + dod

Dodávateľ
Inta s.r.o.
Rybárska 18
911 01 Trenčín
IČO:34129863
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
odber kuchynského odpadu škols. jed. 4/19
Názov položky
odber kuchyns. odpadu šj 4/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 102,90 EUR