Faktúra 01/00145/19

Faktúra doručená:07.5.2019
Číslo zmluvy:Z TSK

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie telekomunik. služieb šk + šj 4/19
Názov položky
vyúčtovanie telekomun. služieb šk 4/19
vyúčtovanie telekomun. služieb šj 4/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 141,56 EUR