Faktúra 01/00138/19

Faktúra doručená:03.5.2019
Číslo zmluvy:Z 31.1.2017 + dod

Dodávateľ
FIBEZ, s.r.o.
Matice slovenskej 284/12
911 05 Trenčín
IČO:44152086
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Služby za BOZP, OPP,ŠÚ,CO,EVC šk + šj 4/19
Názov položky
služby za BOZP, OPP,ŠÚ,CO,EVC šk 4/19
služby BOZP,OPP,ŠÚ,CO,EVC šj 4/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 270,00 EUR