Faktúra SJ/00183/19

Faktúra doručená:02.5.2019
Číslo objednávky:29.04.2019 tel.
Číslo zmluvy:RZ 04.01.2019

Dodávateľ
HSH s.r.o.
Majer 236
951 35 Veľké Zálužie
IČO:31409890
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
morč.prsia a sliepka pol.
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 488,88 EUR