Faktúra 01/00121/19

Faktúra doručená:09.4.2019
Číslo zmluvy:6117557.10

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie telekomunik. služieb šj 3/19
Názov položky
vyúčtovanie telekomunik. služieb šj 3/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7,78 EUR