Faktúra 01/00119/19

Faktúra doručená:09.4.2019
Číslo zmluvy:6117557

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vyúčtov. telekomunik. služieb TEČ 3/19
Názov položky
vyúčtov. telekomunik. službieb TEČ 3/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12,41 EUR