Faktúra 01/00118/19

Faktúra doručená:05.4.2019
Číslo objednávky:1900030

Dodávateľ
GC TECH Ing.Peter Gerši
Jilemnické 6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čistiace potreby šk
Názov položky
čistiace potreby šk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 532,52 EUR