Faktúra 01/00115/19

Faktúra doručená:05.4.2019
Číslo zmluvy:Z TSK

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie telekomun. služieb šk + šj 3/19
Názov položky
vyúčtovanie telekomun. služieb šk 3/19
vyúčtovanie telekomunik. služieb šj 3/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 143,69 EUR