Faktúra 01/00107/19

Faktúra doručená:31.3.2019
Číslo zmluvy:Z 33/17/010 2.5.17

Dodávateľ
Ricoh s.r.o. /Impromat-Slov., spol. s.r.o.
Koceľova 9
821 08 Bratislava 2
IČO:31331785
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
prenájom kopirky hosp. odd.
Názov položky
prenájom kopirky HO
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 103,62 EUR