Faktúra SJ/00154/19

Faktúra doručená:09.4.2019
Číslo objednávky:09.04.2019 tel.
Číslo zmluvy:Z 20.10.2016

Dodávateľ
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.
1.mája 113
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:50239473
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
minerálna voda
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 158,65 EUR