Faktúra SJ/00103/19

Faktúra doručená:13.3.2019
Číslo objednávky:01.03.2019 tel.
Číslo zmluvy:RZ 04.01.2019

Dodávateľ
HSH s.r.o.
Majer 236
951 35 Veľké Zálužie
IČO:31409890
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
sliepka pol.
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 30,24 EUR