Faktúra 01/00060/19

Faktúra doručená:19.2.2019
Číslo objednávky:S/2019/22-1 31.1.19

Dodávateľ
ŠEVT
Plynárenská 6
821 09 Bratislava
IČO:31331131
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
tlačivá
Názov položky
tlačivá
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 579,10 EUR