Faktúra 01/00039/19

Faktúra doručená:11.2.2019
Číslo objednávky:1900013

Dodávateľ
PYROSLOVAKIA
Ľ. Stárka 2722
911 05 Trenčín
IČO:44608101
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava has. prístrojov šk + šj
Názov položky
oprava has. prístrojov šk
oprava has. prístrojov šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 435,60 EUR