Faktúra 01/00038/19

Faktúra doručená:11.2.2019
Číslo objednávky:1900011

Dodávateľ
PYROSLOVAKIA
Ľ. Stárka 2722
911 05 Trenčín
IČO:44608101
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
revízie hasiacich prístrojov šk + šj
Názov položky
revízie has. prístrojov šk
revízie has. prístrojov šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 198,00 EUR