Faktúra 01/00040/19

Faktúra doručená:12.2.2019
Číslo zmluvy:ZoD 1.8.2017

Dodávateľ
Bublinka čistiareň a práčovňa, s.r.o.
Podjavorinskej 84/3
911 05 Trenčín
IČO:50946358
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
pranie prádla šj
Názov položky
pranie prádla šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 187,60 EUR