Faktúra 01/00027/19

Faktúra doručená:04.2.2019
Číslo zmluvy:6117557.10

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
telekomunik. služby škols. jed. 1/19
Názov položky
telekomun. služby škols. jed. 1/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7,14 EUR