Faktúra 01/00016/19

Faktúra doručená:23.1.2019
Číslo objednávky:1900006

Dodávateľ
EKO Trenčín s.r.o.
Električná 11
91101 Trenčín
IČO:36339890
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
bezpeč. pracovná obuv - upratovačky
Názov položky
bezpečnostná pracov. obuv šk upratovačky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 251,37 EUR