Faktúra 01/00011/19

Faktúra doručená:17.1.2019

Dodávateľ
EKORSS Magdaléna Horňáková
SNP 5
01851 Nová Dubnica
IČO:41459865
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čistenie potrubia šj
Názov položky
čistenie potrubia šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 278,40 EUR