Faktúra SJ/00040/19

Faktúra doručená:30.1.2019
Číslo objednávky:23.01.2019 tel.
Číslo zmluvy:RZ 08.02.2017

Dodávateľ
HSH s.r.o.
Majer 236
951 35 Veľké Zálužie
IČO:31409890
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
kuracie stehná
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 456,00 EUR