Faktúra SJ/00031/19

Faktúra doručená:22.1.2019
Číslo objednávky:21.01.2019 tel.
Číslo zmluvy:objednávka

Dodávateľ
OBIM s.r.o.
Nová 4381/4381
018 51 Nová Dubnica
IČO:36307777
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
ovocie
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 351,05 EUR