Faktúra SJ/00027/19

Faktúra doručená:21.1.2019
Číslo objednávky:10.01.2019 tel.
Číslo zmluvy:Z 27.03.2017

Dodávateľ
COOP TRENPEK s.r.o.
Brnianska 2323
911 05 Trenčín
IČO:47126248
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
veka
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 18,00 EUR