Faktúra SJ/00006/19

Faktúra doručená:08.1.2019
Číslo objednávky:02.01.2019 tel.
Číslo zmluvy:RZ 27.02.2017

Dodávateľ
AG FOODS s.r.o.
Moyzesova 10
90201 Pezinok
IČO:34144579
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čaje
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 236,94 EUR