Faktúra 01/00378/18

Faktúra doručená:29.11.2018
Číslo objednávky:1800091

Dodávateľ
Dušan Vranák
Duklianskych hrdinov 870/6
Trenčín
IČO:37128396
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
prečistenie kanalizácie A bud.
Názov položky
prečistenie kanalizácie A bud.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 288,12 EUR