Faktúra 01/00365/18

Faktúra doručená:14.11.2018
Číslo objednávky:ŠJ1800016

Dodávateľ
Stanislav Púdela - Pap
332
919 53 Dechtice
IČO:30970148
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava veľkokuch. zariadenia šj
Názov položky
oprava veľkokuch zariadenia šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 538,56 EUR