Faktúra 01/00363/18

Faktúra doručená:14.11.2018
Číslo zmluvy:10.1.2014 + dod

Dodávateľ
Inta s.r.o.
Rybárska 18
911 01 Trenčín
IČO:34129863
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
odber kuchyns. odpadu 10/18 šj
Názov položky
odber kuchyns. odpadu šj 10/18
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 117,60 EUR