Faktúra 01/00246/13

Faktúra doručená:05.9.2013
Číslo objednávky:1300045

Dodávateľ
Juriga Ladislav
Partizánska 87
91101 Trenčín
IČO:34940413
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
pokládka PVC opr.
Názov položky
pokládka PVC
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 871,20 EUR