Faktúra 01/00311/18

Faktúra doručená:05.10.2018
Číslo objednávky:1800067

Dodávateľ
Lamitec spol. s.r.o.
Plynarenska 2
82109 Bratislava
IČO:35710691
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
interiérové vybavenie /vrát, A202, A 109
Názov položky
interiérové vybavenie - vrát., A 109, A 202
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 616,80 EUR