Faktúra 01/00317/18

Faktúra doručená:08.10.2018
Číslo zmluvy:Z 00033/17/010

Dodávateľ
Ricoh s.r.o. /Impromat-Slov., spol. s.r.o.
Koceľova 9
821 08 Bratislava 2
IČO:31331785
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
prenájom kopirky hosp. odd.
Názov položky
prenájom kopirky hosp. odd.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 50,71 EUR