Faktúra 01/00301/18

Faktúra doručená:30.9.2018
Číslo objednávky:1800063

Dodávateľ
ELERM s.r.o.
Dúbrava 479
913 33 Horná Súča
IČO:47596490
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
materiál na dátový a telefónny rozvod
Názov položky
materiál na dátový a telefónny rozvod
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 198,27 EUR