Faktúra 01/00293/18

Faktúra doručená:19.9.2018
Číslo zmluvy:ZoD 19.7.2018

Dodávateľ
ELERM s.r.o.
Dúbrava 479
913 33 Horná Súča
IČO:47596490
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Rekonštrukcia elektrickej inštalácie-2.NP budova A v objekte Gymnázia Ľudovíta Štúra
Názov položky
Rekonštrukcia elektrickej inštalácie-2.NP budova A
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 79 908,00 EUR