Faktúra SJ/00340/18

Faktúra doručená:11.9.2018
Číslo objednávky:10.09.2018 tel.
Číslo zmluvy:Z 20.10.2016

Dodávateľ
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.
1.mája 113
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:50239473
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
minerálna voda
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 158,65 EUR