Faktúra 01/00264/18

Faktúra doručená:31.8.2018
Číslo objednávky:1800049

Dodávateľ
Ľudovít Gereg- Servis
Ivana Krasku 488
02001 Púchov
IČO:30483042
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava šport. náradia
Názov položky
oprava šport. náradia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 574,03 EUR