Faktúra 01/00259/18

Faktúra doručená:30.8.2018
Číslo objednávky:1800053

Dodávateľ
Anton Kačena
Soblahov 66
913 38 Soblahov
IČO:35179881
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava inter. vybavenia 202,217
Názov položky
oprava interiér. vybavenia 202,217
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 386,50 EUR