Faktúra 01/00258/18

Faktúra doručená:24.8.2018
Číslo objednávky:1800052

Dodávateľ
Unipap-Andrea Móderová
Zlatovská 22
911 05 Trenčín
IČO:46472738
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čistiaci materiál šk
Názov položky
čistiaci materiál šk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 648,64 EUR