Faktúra 01/00231/18

Faktúra doručená:23.7.2018
Číslo objednávky:ŠJ1800007

Dodávateľ
GC TECH Ing.Peter Gerši
Jilemnické 6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čistiaci materiál šj
Názov položky
čistiaci materiál šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 156,62 EUR